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资金需要量预测分析

产销量与资金变化情况资料公司名称华云信息有限公司单位:元年度产销量(万件)资金占用量(万元)2007780655200873063020096305802010830680201193073020121030780高低点法资金需要量预测项目产销量(万件)资金占用(万元)产销量高点1030780产销量低点6305800.502651350940.00回归分析法资金需要量预测0.50265.001350940.00预测方程变量项b预测方程常数项a2013年预测值预测方程变量项b预测方程常数项a2013年预测值

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资产负债指标分析

资产负债表编制单位:资产年初数期末数负债及所有者权益流动资产:流动负债:货币资金467612042.59735204841.84短期借款短期投资应付票据应收票据363147625.88624375709.86应付账款应收股利预收账款应收利息应付工资应收账款2622583.581003862.00应付福利费其他应收款1042071.58416710.35应付股利预付账款54311032.9786448243.65应交税金应收补贴款其他应交款存货622649558.611254543442.86其他应付款待摊费用8738789.9712646305.79预提费用一年内到期的长期债权一年内到期的长期...

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资产变化状况分析

资产负债表编制单位:资产年初数期末数负债及所有者权益流动资产:流动负债:货币资金467612042.59735204841.84短期借款短期投资应付票据应收票据363147625.88624375709.86应付账款应收股利预收账款应收利息应付工资应收账款2622583.581003862.00应付福利费其他应收款1042071.58416710.35应付股利预付账款54311032.9786448243.65应交税金应收补贴款其他应交款存货622649558.611254543442.86其他应付款待摊费用8738789.9712646305.79预提费用一年内到期的长期债权一年内到期的长期...

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主营业务收入预测与趋势分析

主营业务收入趋势分析与预测月份实际主营业务收入(万元)月份1268.9572288.583312.6894290.2105302.56116315.33122012年上半年主营业务收入2012年下半年主营业务收入预测123456200250300350f(x)=7.18857142857143x+271.21主营业务收入趋势分析与预测主营业务收入趋势分析与预测主营业务收入预测321.53328.718571428571335.907142857143343.095714285714350.284285714286357.4728571428572012年下半年主营业务收入预测123456200...

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指数平滑法预测产品销量

产品销量预测月份产品销量指数平滑预测标准误差131730.00233370.0031730.00330340.1533370.00435020.0030340.15535220.0035020.003355.1247888632920.0035220.003220.8170312731809.7532920.003012.805781834000.0031809.751479.0374192937010.0034000.001942.4941121039920.0037010.002242.76244281147010.0039920.002727.96597381243320.0047010...

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指数法预测生产成本

生产成本指数预测分析某产品生产资料生产期间12345678910产量(万件)215225235245255265275285295305生产成本(万元)150153156159162165168171174177产量与生产成本预测生产期间13141516目标产量(万件)341.47354.48367.99382.02目标成本预测(万元)189.07193.57198.35203.4412345678910111213100150200250300350f(x)=147.771397989336exp(0.018059655745566x)f(x)=209.976844924119exp(0.0...

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因素分析法预测成本

因素分析法预测成本历史成本数据预测成本额产品单位成本104.95成本项目成本降低率直接材料占总制造成本的百分比82.00%直接材料0.68%直接人工占总制造成本的百分比6.00%直接人工0.00%制造费用占总制造成本的百分比12.00%制造费用2.63%产品成本总降低率3.31%预测影响成本各因素变动值产品产量120001259400产量增长38.30%劳动生产率提高10.00%41681.95生产工人平均工资增长10.00%原材料消耗定额降低6.00%预测总成本1217718.05原材料价格上升5.50%制造费用增加8.00%预测产量按上年单位成本计算的总成本产品成本总降低额

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移动平均法预测主营业务利润

主营业务利润表年份月份主营业务利润移动平均法预测201012010_x000D_132690.0033654.042_x000D_236007.8533656.123_x000D_331300.2336112.004_x000D_436012.0035062.005_x000D_536212.0033356.956_x000D_633912.0033896.95201112011_x000D_132801.9036497.002_x000D_234992.0039457.003_x000D_338002.0043345.004_x000D_440912.0043933.005_x000D_54...

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销售量与利润总额回归分析

销量与利润总额统计表月份销售量(万件)利润总额(万元)1191413.5822144203254433428443553134656334534SUMMARYOUTPUT回归统计MultipleR0.84757227238212RSquare0.718378756910991AdjustedR0.624505009214654标准误差28.1163583008253观测值5方差分析dfSSMSFSignificanceF回归分析16049.611187698836049.6117.6526050.069782残差32371.58881230117790.5296总计48421.2Coeffic...

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销售额预测表

销售额预测表格产品销售资料时间季节影响因素12345678销售额(万元)45.844.547.553.757.458.865.372.3回归分析区域预测区域回归模型选择方程表达式系数计算结果未来期数一元线性模型2Y=A+BXAB影响因素12一元指数模型Err:502Err:502Err:502销售量预测值#NUM!#NUM!1月2月3月4月5月6月7月8月第1期第2期R2Y=ABX销售额预测表格产品销售资料910111286.994.1100.8103.1预测区域3456#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!9月10月11月12月第3期第4期第5期第6期

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